jueves, 04 de julio de 2024
Sistema de Control Interno - Informes de Austeridad en el Gasto
En cumplimiento del artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 reglamentado por el Decreto 984 de 12 de Mayo de 2012, mensualmente la Oficinas de Control Interno realiza la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, como las demás de restricción de gasto, con el fin de establecer políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público. La Oficina de Control Interno rinde un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y las acciones que se deben tomar al respecto.
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